Para eliminar as inconsistências das parametrizações encontradas na geração de lançamentos contábeis é necessário realizar um DE-PARA das origens das informações financeiras com as contas do plano de contas contábil. Somente assim, o sistema irá gerar corretamente o lançamento. Para verificar em um determinado lançamento em que sua necessidade seja em outra conta associada podemos seguir os passos abaixo:
Pré-requisito
- Ter um plano de contas contábil estruturado (Como cadastrar um plano contábil?)
- Ter lote da integração contábil gerado
Passo a passo
1º Primeiro passo identificar o lançamento em Contabilidade/Fiscal > Integração Contábil > Consulta de Lançamentos
- Insere a empresa e os dados que deseja para consultar os lançamentos que necessita e após clica em consultar, apareceram assim os lançamentos:
2º Ao identificar os lançamentos, seja débito ou a crédito, o qual não está indo para conta de sua necessidade, clica no lápis ao final do lançamento:
3º Nos lançamentos acima vou verificar a débito por exemplo que seria o que preciso alterar a conta contábil:
- Ao clicar no lápis podemos observar que sua associação foi realizada por Centro Custo/Plano Financeiro, onde devo verificar para ajustar a conta que desejo.
4º As associações contábeis ficam em Contabilidade/Fiscal > Apoio > Integração Contábil > Associações Contábeis:
Esperamos que este artigo tenha ajudado!