O Faturamento Direto, para empresas com a situação CONTRATANTE, é útil nos casos em que se contrata um fornecedor para executar serviços na obra, e este subcontrata outros empreiteiros.
Já a situação CONTRATADA, é utilizada quando a empresa deseja faturar diretamente a compra de materiais para o cliente do contrato.
Este procedimento permite o controle de valores que serão faturados entre o pedido, nota fiscal e contratos a um contrato principal.
Dica! Veja os materiais de apoio:
- Como cadastrar uma nota fiscal de compra sem utilizar a chave de acesso?
- Como cadastrar uma nota fiscal de compra utilizando a chave de acesso?
Neste artigo veremos como vincular um contrato por Faturamento Direito Simples a uma Nota Fiscal de Compra.
Pré-requisito
A Nota Fiscal de Compra precisa ter TITULO A PAGAR cadastrado, na aba Título.
Para ocorrer o vinculo de Faturamento Direto Simples, o contrato selecionado precisa estar com a flag Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medição, DESMARCADA em seu cadastro.
Dica! Veja como determinar esse tipo de comportamento:
Passo a passo
1. Acesse o menu Suprimentos > Compras > Notas fiscais de Compra > Cadastros. Consulte e edite ( ) a nota fiscal desejada.
Em seguida, acesse a aba Faturamento Direto e edite ( ) o faturamento da obra desejada.
2. Localize o contrato clicando no ícone , no campo Contrato*.
3. Informe a Data do faturamento*
Nota! Se a nota possui Descontos, o sistema seguirá o comportamento determinado no Parâmetro 427 - Apropriação de desconto de notas fiscais, em Segurança > Administração > Parâmetros.
Dica! Qual o comportamento do sistema quanto aos descontos inseridos nas Notas Fiscais de Compra?
Como Aplicar o Desconto de um Faturamento Direto Simples na Nota Fiscal de Compra:
Ao vincular o Contrato numa Nota Fiscal de Compra por Faturamento Direto e salvar a tela, o sistema sempre informará o usuário que o vinculo de Faturamento Direto ainda esta incompleto, apresentando os avisos: (1) A soma dos valores vinculados está diferente do valor total a vincular e (2) Este vínculo ainda não foi finalizado.
1. Para efetuar o desconto de Faturamento Direto, acesse a aba ITENS.
2. Selecione a Unidade Construtiva para desconto do Faturamento Direto e clique em CONSULTAR.
3. Informe o valor do campo Saldo a Vincular na coluna Valor a vincular.
Atenção! Nesta modalidade de Faturamento Direto Simples, quando o desconto ocorre automaticamente por parte do Sienge, o usuário deve aplicar todo o valor do Saldo a Vincular. Caso contrário, o sistema não permitirá que o vinculo seja finalizado e o cadastro da nota fiscal ficará incompleto.
4. Após salvar a aba Itens, o usuário deverá FINALIZAR o Vinculo.
Dica! Caso o usuário deseje, poderá finalizar o vinculo retornando na aba Faturamento Direto, clicando no botão FINALIZAR.
5. Depois que o usuário finaliza o vinculo, automaticamente o Sienge registra a medição de contrato em Suprimentos > Contratos e Medições > Medições. Nesta medição, a flag FD fica selecionada, sinalizando que a medição é referente ao vinculo do Faturamento Direto.
Nota! Medições de Faturamento Direto Simples, na qual é o sistema quem registra automaticamente, não são editáveis.
Dica! Para conferir o vinculo de Faturamento Direto, o usuário poderá fazer uso do Relatório Faturamento Direto (Suprimentos > Contratos e Medições > Relatórios > Contratos).
Ou ainda, acessar a aba Faturamento Direto no cadastro do contrato em Suprimentos > Contratos e Medições > Contratos > Cadastros.
Dica! Confira nossos demais materiais para o Vinculo de Faturamento Direto:
- Como Estipular Valor de Faturamento Direto para o Contrato?
- ,
- Como funciona o vinculo de Faturamento Direto por Desconto na Medição no Pedido de Compra?
- Como excluir um Vinculo de Faturamento Direto Simples?
- Como excluir o vinculo de Faturamento Direto por Desconto na Medição?
- Por que não consigo marcar ou desmarcar a flag "Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medição"?
- Contratos e Medições: Saldo a Vincular – Faturamento Direto
Esperamos que este artigo tenha ajudado!