Como alterar fornecedor de um pedido pendente com origem cotações de preços?

Foi cadastrado uma cotação com determinado fornecedor e gerado o pedido de compra, porém como faço para ajustar o fornecedor direto no pedido ainda pendente?

 

Passo a passo 
Para alterar o fornecedor do pedido de compra com origem cotações de preços é necessário  solicitar ao administrador do sistema acessar o menu:
1.Segurança > Administração> Parâmetros > Consultar parametro 662 e alterar para "SIM" em seguida Salvar:

2.Após a alteração do parametro  o campo "Fornecedor" do pedido de compra ficará disponível para alteração.

Importante: Se o parametro estiver como "NÃO" o Campo fornecedor do pedido ficará bloqueado

Atenção: Somente pedidos "PENDENTES" podem ser alterados com o parâmetro estando como "SIM" Caso o pedido esteja atendido por nota fiscal , será necessário excluir a nota ou Ajustar diretamente na nota fiscal: Como registro uma Nota que veio com fornecedor diferente do informado no Pedido?

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