Como realizar um adiantamento a Fornecedor?

Você precisa pagar uma despesa, onde o documento fiscal só chegará após o pagamento?

Então abaixo veremos como lançar e baixar uma despesa do tipo Adiantamento.


Vale lembrar que o adiantamento é um tipo de baixa que gera movimentação financeira e permite realizar um pagamento antes de possuir a nota fiscal. Diferentemente do pagamento, esse tipo de baixa tem como principal característica o fato de gerar um saldo controlado para o credor e a empresa do título de adiantamento.

Esse processo é comumente usado por empresas e credores, onde o credor solicita um adiantamento, parte do valor de um serviço ou material que será ainda entregue. Esse tipo de baixa permite que o pagamento seja feito, porém quando a nota fiscal do serviço e/ou produto é entregue, ela pode ser baixada sem gerar uma nova movimentação. 

 


Passo a passo

CADASTRO DO TÍTULO

1. Primeiramente será necessário cadastrar um título avulso no financeiro, para isso acesse Financeiro / Contas a Pagar / Títulos e clique em Novo;

2. Cadastre um título no valor pago adiantado e preencha o credor para o qual efetuou o adiantamento. 


Atenção! A apropriação do plano financeiro de títulos de adiantamento, via de regra, deve ser no plano de Adiantamento para que o credor fique com saldo a compensar.


Exemplo:



Para consultar os planos de adiantamento da sua empresa, acesse Apoio / Planos Financeiros e localize o plano de despesa com Adiantamento aos Fornecedores que tenha o campo "Adiant." marcado:




Após gerar o titulo do adiantamento, é necessário efetuar a baixa do mesmo que pode ser com vinculo ou sem vinculo.


Para efetuar a baixa, verifique estes artigo: 



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Esperamos que este artigo tenha ajudado!



 

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